本网讯(文图/赵弢)为科学合理编制我校2022年校级部门预算,贯彻落实学校各项战略部署和年度工作要点,在学校预算工作领导小组的领导下,学校于2021年9月启动了2022年预算编制工作,刘进校长主持召开了财务工作会,提出了“开源节流、规范管理、精心服务”的工作理念,先后两次召集预算工作领导小组成员单位召开专项会议,研究预算编制方案,要求牢固树立“过紧日子”的思想,充分认识当前学校发展面临的财务形势,集中财力保重点、保民生、保基本运行。刘校长带队走访调研、听取各部门关于预算经费安排的专项汇报,统筹学校经费的预算安排。分管财务副校长陈范华主持召开2022年预算项目评审会,认真听取职能部门的项目安排陈述,召开项目归口单位负责人协调会,化解预算编制工作中的难点,要求大家增强预算管理绩效,切实提高资金使用效益。财务处主动与学科建设处、人事部、教学部、信实处、后保部、图书馆对接,召开二级单位预算编制人员培训会,广泛听取和收集预算工作的难点,加强基础数据审核,目前学校2022年的部门预算编制工作初步完成。
2022年预算工作围绕申硕大局,以“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”为基本原则,坚持“控制和平衡”的指导思想,在保民生、保运转的基础上,将有限的经费投向学科建设、科研、教学、人才建设,着力加强学校内涵发展。在收入安排上,将年中财政追加经费全口径纳入年初预算,便于统筹安排全年经费支出,收入预算有了一定程度的增长。支出预算参照近两年的预算执行进度情况,从严从实压缩一般公用支出,综合业务费统一按比例适当减少,公务费测算标准按照基数+人数分层测算。为提高预算编制的科学化、规范化,将同类业务经费进行归口管理,加强对牵头归口部门的考核,对经费项目较多的部门,进行合并精简,提高资金的使用效率。